<address id="ljf9v"><form id="ljf9v"></form></address>
    <ins id="ljf9v"><video id="ljf9v"><del id="ljf9v"></del></video></ins>

    <em id="ljf9v"><form id="ljf9v"><span id="ljf9v"></span></form></em>
      <noframes id="ljf9v"><address id="ljf9v"><th id="ljf9v"></th></address>
      <noframes id="ljf9v"><address id="ljf9v"></address>

        <noframes id="ljf9v"><address id="ljf9v"><nobr id="ljf9v"></nobr></address>

        <noframes id="ljf9v">
        簡體版| 繁體版
        網站支持IPv6
        廣西防城港防城區人民政府門戶網站
        當前位置:首頁 > 公開 > 信息公開目錄 > 重點領域信息公開 > 財政預決算 > 部門預算

        防城港市防城區民政局2019年部門預算

        2019-04-15 14:21     來源:防城港市防城區民政局
        【字體: 打印

          目 錄 

          第一部分:防城港市防城區民政局概況 

          一、主要職能 

          二、部門預算單位及人員構成 

          第二部分:防城港市防城區民政局2018年部門預算公開報表 

          表一:部門預算收支總表 

          表二:部門收入預算總表 

          表三:部門支出預算總表(功能科目分類) 

          表四:部門支出預算總表(分經濟科目分類) 

          表五:部門財政撥款收支總表 

          表六:部門財政撥款支出(一般公共預算撥款) 

          表七:部門一般公共預算基本支出表 

          表八:部門財政資金安排的“三公”經費預算情況表 

          表九:部門財政撥款支出表(政府性基金預算撥款) 

          第三部分:防城港市防城區民政局2018年度部門預算及“三公”經費預算說明 

          一、2019年收支總體情況 

          二、2019年部門財政撥款支出預算情況 

          三、2019年部門預算安排“三公”經費預算情況 

          廣西防城港市防城區民政局 

          2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明 

          第一部分:民政局概況 

          一、主要職能 

         ?。ㄒ唬M訂全區民政事業發展規劃,根據區人民政府委托,起草地方規范性文件草案,并組織實施和監督檢查。 

         ?。ǘ┮婪ǔ袚鷮ι鐣F體、民辦非企業單位的登記管理和監察責任。 

         ?。ㄈ┴撠焹灀釋ο蟮膬灤?、撫恤、補助工作;負責審核退役傷殘軍人和國家機關工作人員的傷殘等級;審核革命烈士稱號;承擔區擁軍優屬擁政愛民工作領導小組的日常工作。 

         ?。ㄋ模┴撠熑珔^退役士兵、復員人員的接收安置工作。 

         ?。ㄎ澹┴撠熃M織、協調全區的救災工作,組織自然災害救助應急體系建設,負責管理并統一發布災情,管理、分配救災款物并監督使用,組織、指導救災捐贈,承擔區抗災救災領導小組的日常工作。 

         ?。款^擬訂全區社會救助規劃和標準,健全城鄉社會救助體系,負責城鄉居民最低生活保障、醫療救助、臨時救助、生活無著落人員救助工作。 

         ?。ㄆ撸┲笇珔^城鄉社區服務體系建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議,推動基層民主政治建設。 

         ?。ò耍M訂全區行政區域總體規劃,負責鄉鎮以上行政區域的設立、撤銷、命名、更名、政府駐地遷移、行政區域界線變更的報批工作;負責地名管理,承辦重要的自然地理實體和邊境地名命名、更名的審核報批工作;組織和指導區、鄉二級行政區域界線的勘定和管理工作。 

         ?。ň牛┴撠熑珔^社會福利事業和福利彩票管理工作。指導全區社會慈善、社會捐助、群眾互助等社會扶助活動,促進慈善事業發展。指導老年人、孤兒、殘疾人等特殊困難群體權益保障工作。 

         ?。ㄊ┴撠熗七M婚俗和殯葬改革,指導全區婚姻、收養、殯葬、救助服務機構管理工作。 

         ?。ㄊ唬嘘P部門按規定擬訂全區社會工作發展規劃,推進全區社會工作人才隊伍建設和相關志愿者隊伍建設。 

         ?。ㄊ┏修k區人民政府交辦的其他事項。 

          二、部門預算單位及人員構成 

          防城區民政局是政府直屬單位1個,內設7個股室:辦公室、救災救濟和社會救助股、基層政權和社區建設股、區劃地名股、民間組織和社會事務管理股(區民政局婚姻登記處)、雙擁安置優撫股、法制股。局屬非照公務員管理7個全額撥款事業單位:社區福利院、華僑福利院、殯葬管理所、救助管理站、城鄉居民最低生活保障辦公室(低收入居民家庭經濟狀況核對中心)、光榮院、烈士陵園管理處。3個業務管理辦公室掛靠本局(區擁軍優屬擁政愛民工作領導小組辦公室、區抗災減災領導小組辦室、區老齡工作委員會辦公室)。 

          三、人員構成及編制現狀 

          2018年我局人員編制總數為 7人,實有在職人員總數7  人,實有退休人員 18人。具體情況如下: 

          1、防城區民政局本級編制人數 7 人,編制內在職實有人數 7人,實有退休人員 18人。 

          2、社區福利院編制人數2人,實有退休人員 4人。 

          3、華僑福利院編制人數 4人。 

          4、殯葬管理所編制人數 2人,實有退休人員 2 人。 

          5、城鄉居民最低生活保障辦公室編制人數 5 人。 

          6、光榮院編制人數 3人。 

          7、烈士陵園管理處編制人數 2 人。 

          8、救助管理站編制人數 3人。 

          第二部分:防城區民政局2019年部門預算報表 

          一、部門預算收支總表 

          二、部門預算收入總表 

          三、部門預算支出總表(功能科目) 

          四、部門預算支出總表(經濟科目) 

          五、財政撥款收支總表 

          六、一般公共預算支出表 

          七、一般公共預算基本支出表 

          八、部門預算資金安排的“三公”經費情況表 

          九、政府性基金預算撥款支出預算表 

          上述報表詳見附件 

          第三部分:防城區2018年部門預算及“三公”經費預算說明 

          一、2019年收支總體情況 

         ?。ㄒ唬┦杖腩A算說明。 

          2019年收入總預算24,899萬元,同比增加7,760萬元,同比增長45%  。其中:一般公共財政預算撥款8,369萬元,同比增加8,770萬元,同比增長51%。 

          上年結余收入20萬元,同比增加20萬元,增長100%;其中:其他結轉20萬元,同比增加20萬元,增長100%。 

          2019年收入預算總體增加7,760萬元的主要原因:是優撫對象及其他定補人員提高標準,流浪乞討人員增加費用提高,邊境陸地0-3公里邊民生活補助提高。 

         ?。ǘ┲С鲱A算說明。 

          2019年支出總預算24,899萬元,其中:基本支出預算106.90萬元,占支出總預算0.43%,同比增加4.04萬元,增加103%;項目支出預算24,793,17,036.5萬元,占支出總預算99.6%,同比增加7,756.5萬元,增加46%。支出增加的主要原因是優撫對象及其他定補人員提高標準,流浪乞討人員增加費用提高,邊境陸地0-3公里邊民生活補助提高。 

          1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中: 

         ?。?)2019年一般公共服務支出 8,369.8萬元,占支出總預算的 34 %,同比減少50% 

         ?。?)2019年社會保障和就業支出24,694萬元,占支出總預算的99%,同比增加7,759.4萬元,增長46%; 

         ?。?)2019醫療衛生與計劃生育支出177.5萬元,占支出總預算的1.15%,同比減少19.45萬元,減少10%; 

         ?。?)2019住房保障支出7.8萬元,占支出總預算的0.05%,與上年持平。 

          2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算 

         ?。?)基本支出預算 

          2019年基本支出106.9萬元,占支出總預算0.4%,同比增加4萬元,增長4%。 

          2019年工資福利支出預算334.86萬元,占基本支出預算313%,同比減少104.71萬元,減少24%。 

          2019年商品和服務支出預算314萬元,占基本支出預算294%,同比減少2萬元,減少0.6%。 

          2019年對個人和家庭的補助支出預算24,246萬元,占基本支出預算%,同比增加7,868.5萬元,增長48%。 

         ?。?)項目支出預算 

          2019年項目支出24,793萬元,占支出總預算99.5%,同比增加7,756萬元,增長45.5%。其中: 

          2019年工資福利支出預算240萬元,占項目支出預算的0.97%,同比減少103萬元,減少30%。 

          2019年商品和服務支出預算303.7萬元,占項目支出預算的1.2%,同比減少7.9萬元,減少2.5%。 

          2019年對個人和家庭補助支出預算24,245萬元,占項目支出預算的98%,同比增加7,869萬元,增長48%。 

          二、2019年部門財政撥款支出預算情況 

          2019年一般公共預算撥款支出24,899.79萬元,其中:基本支出106.9萬元,項目支出24,792.89萬元。 

          基本支出106.9萬元支出情況如下:行政運行89萬元,全部是基本支出預算。主要用于民政局為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按本級統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。一般行政管理事務支出10萬元,主要是退役安置士兵根據國家規定的基本工資和津補貼標準等經費支出。按本級統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。住房保障支出7.8萬元,住房公積金7.8萬元,是按照國家統一規定,為局單位職工計繳的住房公積金。 

           項目支出24,793萬元支出情況如下: 

          1、民政管理事務407.5萬元, 

          基層政權和社區建設219.98萬元主要用于城市社區干部“五險一金”、 農村社區建設試點經費、全區村干部績效狀、我區不在新農保范圍內離任村干部生活補貼; 

          其他民政管理事務支出187.56萬元主要用于民政工作及低保定補人員核查工作經費 

          2、撫恤 2,421.9萬元, 

          死亡撫恤73.26萬元主要三屬人員生活補助; 

          傷殘撫恤193萬元主要用于傷殘軍人生活補助; 

          在鄉復員、退伍軍人生活補助724萬元主要用于復退軍人、參戰退役人員、帶病回鄉退伍軍人生活補助; 

          優撫事業單位支出49.7萬元 主要用烈士陵園維修; 

          義務兵優待353萬元主要用于現役軍人生活補助; 

          農村籍退役士兵老年生活補助108.86萬元 主要用于農村籍退役士兵老年生活補助; 

          其他優撫支出 1,016.5萬元主要用于參戰民兵、老游擊、重返福建前線、二次入伍人員生活補助。 

          3、退役安置303.8萬元, 

          退役士兵安置253.8萬元主要用于退役士兵安置費; 

          退役士兵管理教育50萬元用于退役士兵管理培訓。 

          4、社會福利 1,281.36萬元, 

           兒童福利393.12萬元用于孤兒養育費; 

          老年福利835.44萬元老年人優待金、各鄉鎮敬老院管理人員工資 ; 

           殯葬52.8萬元用于惠民服務經費 

          殘疾人生活和護理補貼586.85萬元用于殘疾人生活和護理補貼。 

          5、最低生活保障 3,698.22萬元  

          城市最低生活保障金支出 438.08萬元用于城市最低生活保障金支出 

           農村最低生活保障金支出 3,260萬元 用于農村最低生活保障金支出。 

           6、臨時救助 196.13 萬元  , 

           流浪乞討人員救助支出196.13萬元用于救助流浪乞討人員。 

           7、特困人員救助供養 2,546.9萬元 ; 

          農村特困人員救助供養支出2,546.9萬元 ,用于農村五保供養支出。 

          8、其他生活救助59.63萬元 , 

          其他城市救助支出46.5萬元,用于農校生、精簡退職人員生活補助。 

          其他農村生活救助13.13萬元 ,政策性農戶保障。 

          9、退役軍人管理事務 

          擁軍優屬83萬元,主要用于隨軍家屬生活補助及擁軍工作經費。 

          10、其他社會保障和就業支出12,913.37萬元 

          其他社會保障和就業支出12,913.37萬元,用于邊境陸地0-3公里邊民生活補助。 

          11、衛生健康支出177.51萬元 

          醫療救助76.8萬元,用于城鄉醫療救助支出 

          優撫對象醫療 94.23萬元用于優撫對象醫療補助支出。 

          老齡衛生健康事務6.48萬元,主要用于制作老年優待證及老年活動經費; 

          12、災害防治及應急管理支出20萬元 

          自然災害救災及恢復重建支出(地方自然災害生活補助)20萬元。 

          三、2019年部門預算安排的“三公”經費預算情況 

         ?。ㄒ唬?019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。 

          2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算2.85萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算2.05萬元,公務用車運行維護費支出預算0.8萬元。 

         ?。ǘ?019年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。 

          2019年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算2.85萬元,比2018年預算2.9萬元減少0.05萬元,同比下降1.7%。其中: 

          1.因公出國(境)經費2019年預算0萬元。  

          2.公務接待費2019年預算2.05萬元,同比增加0.15萬元,增長8%,主要用于:接待民政部門及兄弟?。ㄊ?、自治區)有關領導來我區參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。 

          第四部分:2019年部門預算其他事項說明 

          一、防城區民政局部門預算單位的構成 

          2019年的部門預算由局本級及局屬7個事業單位構成。其中: 

          社區福利院、華僑福利院、殯葬管理所、救助管理站、城鄉居民最低生活保障辦公室(低收入居民家庭經濟狀況核對中心)、光榮院、烈士陵園管理處。 

          二、機關運行經費預算安排情況 

          行政運行89萬元,全部是基本支出預算。主要用于民政局為保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按防城區財政局統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。 

          三、政府采購預算安排情況 

          本單位2019年無政府采購安排。 

          四、國有資產的總體情況 

          本單位無公務用車。 

          五、項目預算績效說明 

          2019年部門預算有4個項目,列入預算績效考核范圍,涉及一般公共預算撥款萬元,其中:孤兒養育費393.12萬元;殘疾兩項補貼586.85萬元,城鄉低保3,698萬元,特困人員供養2,546.9萬元。 

          第五部分:名詞解釋 

          一、財政撥款收入:指防城區財政部門當年撥付的資金。  

          二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

          三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

          四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。 

          五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。  

          六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。  

          七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。  

          八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。  

          九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

          十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

          十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

          十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指防城區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

          附件:防城區民政局2019年部門預算報表 

              

        關聯文件:

        正在播放黑人无码专区