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        防城港市防城區城市管理監督局 2018年度部門決算

        2019-10-28 17:36     來源:防城區城市管理監督局
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            目    錄 

          第一部分:防城港市防城區城市管理監督局概況 

          一、主要職能 

          二、部門決算單位構成 

          第二部分:防城港市防城區城市管理監督局2018年度部門決算報表 

          表一:收入支出決算總表 

          表二:收入決算表 

          表三:支出決算表 

          表四:財政撥款收入支出決算總表 

          表五:一般公共預算財政撥款支出決算表 

          表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

          表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表 

          表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

          第三部分:防城港市防城區城市管理監督局2018年度部門決算情況說明 

          一、2018 年度收入支出決算總體情況。 

          二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。 

          三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。 

          四、2018 年度政府性基金支出決算情況。 

          五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。 

          六、其他重要事項情況說明。 

          第四部分:名詞解釋 

          第一部分:防城港市防城區城市管理監督局概況 

          一、主要職能 

          1.貫徹執行國家、本級有關城市市政公用事業、園林綠化、市容環境衛生等方面管理的法律、法規、規章和政策,并負責其行政執法工作。 

          2.編制全市市政管的發展計劃和行業中長期規劃,提出各時期城市管理的中心任務,并組織實施。 

          3.負責城市環境衛生、園林綠化、道路橋梁、風景名勝、公園廣場、照明燃氣、給水排水、污水垃圾處理、市容市貌、戶外廣告設置管理職責。 

          4.負責編制城市市政公用事業發展規劃,城市市政公用設施運行管理、維修改造和相關市政公用設施項目建設。 

          5.負責城市規劃區的城市綠化行政和行業管理,風景名勝去的審查報批和監督管理。 

          6.負責組織、協調、籌建數字化城市管理系統,提高城市現代化管理水平。 

          7.承辦市人民政府交辦的其他事項。 

          二、部門決算單位構成 

          1、城建股 

          2、公共事業股 

          3、防城區路燈管理所 

          第二部分:防城港市防城區城市管理監督局2018年度部門決算報表 

        表一:收入支出決算總表 

        單位:萬元 

         

        收    入 

        支    出 

        項目 

        決算數 

        項目 

        決算數 

        一、財政撥款 

        1732.8 

        一、一般公共服務支出 

         

        二、事業收入 

          

        二、外交支出 

          

        三、事業單位經營收入 

          

        五、文化體育與傳媒支出 

          

        四、其他收入 

          

        八、社會保障就業支出 

        0.36 

         

          

        十一、節城鄉社區支出 

        1710.43 

         

          

        十九、住房保障支出 

        7.68 

          

          

        二十一、其他支出 

        14.33 

          

          

           

        本年收入合計 

        1732.8 

        本年支出合計 

        1732.8 

         用事業基金彌補收支差額 

          

        結余分配 

          

         上年結轉 

          

        年末結轉與結余 

          

          

          

         

          

        收入總計 

        1732.8 

        支出總計 

        1732.8 

          注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況 

         

         

          

          表二:收入決算表 

          單位:萬元                      

        項 目 

        本年收入合計 

        財政撥款收入 

        上級補助收入 

        事業收入 

        經營收入 

        附屬單位上繳收入 

        其他收入 

        科目編碼 

        科目名稱 

        欄次 

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

        6 

        7 

        合計 

        1732.8 

        1732.8 

                 

        208 

        社會保障和就業支出 

        0.36 

        0.36 

                 

        20805 

        行政事業單位離退休 

        0.36 

        0.36 

                 

        2080502 

        事業單位離退休 

        0.36 

        0.36 

                 

        212 

        城鄉社區支出 

        1710.43 

        1710.43 

                 

        21201 

        城鄉社區管理事務 

        153.77 

        153.77 

                 

        2120101 

        行政運行 

        89.74 

        89.74 

                 

        2120102 

        一般行政管理事務 

        1.13 

        1.13 

                 

        2120199 

        其他城鄉社區管理事務支出 

        62.9 

        62.9 

                 

        21203 

        城鄉社區公共設施 

        1556.66 

        1556.66 

                 

        2120303 

        小城鎮基礎設施建設 

        1341.41 

        1341.41 

                 

        2120399 

        其他城鄉社區公共設施支出 

        215.25 

        215.25 

                 

        221 

        住房保障支出 

        7.68 

        7.68 

                 

        22102 

        住房改革支出 

        7.68 

        7.68 

                 

        2210201 

        住房公積金 

        7.68 

        7.68 

                 

        222 

        糧油物資儲備支出 

        14.33 

        14.33 

                 

        22201 

        糧油事務 

        14.33 

        14.33 

                 

        2220104 

        糧食財務與審計支出 

        14.33 

        14.33 

                 
                         
                         
                         
                         

          

          

                 

          

          

          注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 

          表三:支出決算表 

          單位:萬元 

        項 目 

        本年支出合計 

        基本支出 

        項目支出 

        上繳上級支出 

        經營支出 

        對附屬單位補助支出 

        科目編碼 

        科目名稱 

        欄次 

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

        6 

        合計 

        1732.8 

        241.94 

        1490.86 

         

          

          

        208 

        社會保障和就業支出 

        0.36 

        0.36 

               

        20805 

        行政事業單位離退休 

        0.36 

        0.36 

               

        2080502 

        事業單位離退休 

        0.36 

        0.36 

               

        212 

        城鄉社區支出 

        1710.43 

        219.57 

        1490.86 

             

        21201 

        城鄉社區管理事務 

        153.77 

        153.77 

               

        2120101 

        行政運行 

        89.74 

        89.74 

               

        2120102 

        一般行政管理事務 

        1.13 

        1.13 

               

        2120199 

        其他城鄉社區管理事務支出 

        62.9 

        62.9 

               

        21203 

        城鄉社區公共設施 

        1556.66 

        65.8 

        1490.86 

             

        2120303 

        小城鎮基礎設施建設 

        1341.41 

        65.8 

        1275.61 

             

        2120399 

        其他城鄉社區公共設施支出 

        215.25 

        0 

        215.25 

             

        221 

        住房保障支出 

        7.68 

        7.68 

               

        22102 

        住房改革支出 

        7.68 

        7.68 

               

        2210201 

        住房公積金 

        7.68 

        7.68 

               

        222 

        糧油物資儲備支出 

        14.33 

        14.33 

               

        22201 

        糧油事務 

        14.33 

        14.33 

               

        2220104 

        糧食財務與審計支出 

        14.33 

        14.33 

               
                       
                 

          

          

          

                 

          

          

          

          注:本表反映部門本年度各項支出情況。 

          表四:財政撥款收入支出決算總表 

          單位:萬元 

        收 入 

        支 出 

        項 目 

        行次 

        金額 

        項 目 

        行次 

        合計 

        一般公共預算財政撥款 

        政府性基金預算財政撥款 

        欄 次 

          

        1 

        欄 次 

          

        2 

        3 

        4 

        一、一般公共預算財政撥款 

        1 

        1732.8 

        一、一般公共服務支出 

        18 

             

        二、政府性基金預算財政撥款 

        2 

         

        二、外交支出 

        19 

             

          

        3 

         

        三、教育支出 

        20 

             

          

        4 

         

        四、科學技術支出 

        21 

             

          

        5 

         

        八、社會保障就業支出 

        22 

        0.36 

        0.36 

         

          

        6 

         

        十一、節城鄉社區支出 

        23 

        1710.43 

        1710.43 

         

          

        7 

         

        十九、住房保障支出 

        24 

        7.68 

        7.68 

         

          

        8 

         

        二十一、其他支出 

        25 

        14.33 

        14.33 

         

          

        9 

           

        26 

             

          

        10 

           

        27 

             

          

        11 

         

          

        28 

         

        本年收入合計 

        12 

        1732.8 

        本年支出合計 

        29 

        1732.8 

        年初財政撥款結轉和結余 

        13 

         

        年末結轉和結余 

        30 

         

        一般公共預算財政撥款 

        14 

         

          

        31 

         

        政府性基金預算財政撥款 

        15 

         

          

        32 

         

          

        16 

         

          

        33 

         

        合計 

        17 

        1732.8 

        合計 

        34 

        1732.8 

          注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 

          表五:一般公共預算財政撥款支出決算表 

          單位:萬元 

        項 目 

        合計 

        基本支出 

        項目支出 

        科目編碼 

        科目名稱 

        欄次 

        1 

        2 

        3 

        合計 

        1732.8 

        241.94 

        1490.86 

        208 

        社會保障和就業支出 

        0.36 

        0.36 

         

        20805 

        行政事業單位離退休 

        0.36 

        0.36 

         

        2080502 

        事業單位離退休 

        0.36 

        0.36 

         

        212 

        城鄉社區支出 

        1710.43 

        219.57 

        1490.86 

        21201 

        城鄉社區管理事務 

        153.77 

        153.77 

         

        2120101 

        行政運行 

        89.74 

        89.74 

         

        2120102 

        一般行政管理事務 

        1.13 

        1.13 

         

        2120199 

        其他城鄉社區管理事務支出 

        62.9 

        62.9 

         

        21203 

        城鄉社區公共設施 

        1556.66 

        65.8 

        1490.86 

        2120303 

        小城鎮基礎設施建設 

        1341.41 

        65.8 

        1275.61 

        2120399 

        其他城鄉社區公共設施支出 

        215.25 

        0 

        215.25 

        221 

        住房保障支出 

        7.68 

        7.68 

         

        22102 

        住房改革支出 

        7.68 

        7.68 

         

        2210201 

        住房公積金 

        7.68 

        7.68 

         

        222 

        糧油物資儲備支出 

        14.33 

        14.33 

         

        22201 

        糧油事務 

        14.33 

        14.33 

         

        2220104 

        糧食財務與審計支出 

        14.33 

        14.33 

         
                 
                 
                 

          

          

          

          

          

          注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況

         

         

          

           

          表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

          單位:萬元 

        人員經費 

        公用經費 

        經濟分類科目編碼 

        科目名稱 

        金額 

        經濟分類科目編碼 

        科目名稱 

        金額 

        301 

        工資福利支出 

        202.62 

        302 

        商品和服務支出 

        38.81 

        30101 

        基本工資 

        60.77 

        30201 

        辦公費 

        2.81 

        30102 

        津貼補貼 

        54.11 

        30202 

        水費 

         

        30103 

        獎金 

        16.77 

        30203 

        電費 

        15.87 

        30104 

        其他社會保障繳費 

         

        30204 

        郵電費 

        0.6 

        30106 

        伙食補助 

         

        30205 

        差旅費 

        4.36 

        30107 

        績效工資 

         

        30206 

        維修費 

        9.26 

        30110 

        職工基本醫療保險繳費 

        7.91 

        30217 

        公務接待費 

         

        30112 

        其他社會保障繳費 

        18.27 

        30227 

        工會經費 

        1.88 

        30113 

        住房公積金 

        8.88 

        30239 

        其他交通費用 

        3.11 

        30199 

        其他工資福利支出 

        35.91 

        30214 

        租賃費 

         
         

         

           

        其他商品和服務支出 

        0.92 

        303 

        對個人和家庭的補助 

        0.51 

         

        其他資本性支出 

         

        30301 

        離休費 

           

        房屋建筑物購建 

         

        30302 

        退休費 

           

        …… 

         

        30303 

        退職(役)費 

           

        其他資本性支出 

         

        30305 

        生活補助 

        0.51 

         

        對企事業單位的補貼 

         

        30313 

        購房補貼 

           

        企業政策性補貼 

         

        30399 

        其他對個人和家庭的補助支出 

           

        …… 

         

        30311 

        住房公積金 

           

        債務付息支出 

         

        30399 

        其他對個人和家庭的補助支出 

           

        國內債務付息 

         

          

          

           

        其他支出 

         

          

          

           

        贈與 

         

          

          

           

        …… 

         

        人員經費合計 

        203.13 

        公用經費合計 

        38.81 

          注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

         

         

          

           

          表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表 

          單位:萬元 

        2017年度預算數 

        2017年度決算數 

        合計 

        因公出國 

        (境)費 

        公務用車購置及運行費 

        公務接 

        待費 

        合計 

        因公出國 

        (境)費 

        公務用車購置及運行費 

        公務接 

        待費 

        小計 

        公務用車 購置費 

        公務用車 運行費 

        小計 

        公務用車 購置費 

        公務用車 運行費 

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

        6 

        7 

        8 

        9 

        10 

        11 

        12 

         0 

         0 

         0 

         0 

         0 

         0 

        0  

         0 

        0  

        0  

        0  

         0 

          注:防城區城市管理監督局2018年無三公經費收入、無三公經費支出的安排,故本表無數據。

         

         

          

          表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

          單位:萬元 

        項    目 

        年初結轉和結余 

        本年收入 

        本年支出 

        年末結轉和結余 

        功能分類科目編碼 

        科目名稱 

        小計 

        基本支出   

        項目支出 

        欄次 

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

        6 

        合計 

        0  

        0  

        0  

        0  

         0 

        0  

         類 

          

          

          

          

          

          

          

         款 

          

          

          

          

          

          

          

         項 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 

          防城港市防城區環境保護局沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。 

         

         

          

          第三部分:防城區城市管理監督局2018年度部門決算情況說明 

          一、2018 年度收入支出決算總體情況。 

         ?。ㄒ唬┍静块T2018年度總收入1732.8萬元,其中本年收入1732.8萬元, 較2017年度決算數減少2872.3萬元,下降62.37%。2018年總體下降原因:1、基礎設施項目減少,投入下降;2、加大節約支出。收入具體情況如下。 

          1.財政撥款收入1732.8萬元,為本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數減少2872.3萬元,下降62.37%,主要原因是1、基礎設施項目減少,投入下降;2、加大節約支出。 

          2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。 

          3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

          4.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入” 

          “事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如:較2017年度決算數減少0萬元,減少0%。 

          5. 用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數增加0萬元,增長0  %。 

          6.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數增加(減少)  萬元,增長0%。 

         ?。ǘ┍静块T2018年度總支出1732.8萬元,其中本年支出1732.8萬元, 較2017年度決算數減少2872.3萬元,減少62.37%。2018年總體減少及支出具體情況如下: 

          1. 社會保障和就業支出0.36萬元:主要用于繳納人員社保費用;。 

          2.住房保障支出(類)7.68萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2017年度決算數減少1.1萬元,減少10.78%,主要原因是本年度社保費及公積金欠繳。 

          3. 城鄉社區事務支出1710.43萬元:主要用于發放在職人員工資、行政運行費用以及城鄉社區基礎設施建設支出。較2017年度決算數減少2883.53萬元,減少63.95%,主要原因是本年度城鄉社區基礎設施建設項目支出大幅減少。 

          4.糧油物資儲備支出14.33萬元,較2017年度決算數增加100%,為新增支出項目。 

          5.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。 

          6.年末結轉和結余0萬元,為本年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少0萬元,減少0%,主要原因是本年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要動用以前年度按有關規定繼續使用的資金。 

          二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。 

          防城區城市管理監督局2018年度一般公共預算支出1732.8萬元,較2017年度決算數減少2872.3萬元,下降62.37%。2018年總體下降原因:1、基礎設施項目減少,投入下降;2、加大節約支出。其中:基本支出241.94萬元,項目支出1490.86萬元。 

          防城區城市管理監督局2018 年度一般公共預算支出年初預算為750.93萬元,支出決算為1732.8萬元,完成年初預算的230.75%。 

          基本支出241.94萬元: 

          1. 社會保障和就業支出0.36萬元:主要用于繳納人員社保費用;。 

          2.住房保障支出(類)7.68萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2017年度決算數減少1.1萬元,減少10.78%,主要原因是本年度社保費及公積金欠繳。 

          3. 城鄉社區事務支出219.57萬元:主要用于發放在職人員工資、行政運行費用。較2017年度決算數減少2883.53萬元,減少63.95%,主要原因是本年度城鄉社區基礎設施建設項目支出大幅減少。 

          4.糧油物資儲備支出14.33萬元,較2017年度決算數增加100%,為新增支出項目。 

          項目支出1493.86萬元: 

         ?。ㄒ唬┬〕擎偦A設施建設年初預算為525萬元,支出決算為1493.86萬元,完成年初預算的284%。主要是結算以前年度市政工程項目款欠款。 

         ?。ǘ┢渌青l社區公共服務設施支出初預算為0萬元,支出決算為215.25萬元。主要是支付以前年度市政工程項目欠款。 

          三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

          2018年度一般公共預算財政撥款基本支出241.94萬元,支出具體情況如下: 

         ?。ㄒ唬┕べY福利支出202.62萬元,完成年初預算207.39的98%。預決算差異原因是社保及公積金未繳足。 

         ?。ǘ┥唐泛头罩С?8.81萬元,完成年初預算18.54的209%。主要原因是出差下鄉扶貧攻堅業務多,扶貧支出增多。 

         ?。ㄈ€人和家庭的補助0萬元,完成年初預算的0%。離退休費轉由社保局支出。 

          四、2018年度政府性基金支出決算情況 

          防城區城市管理監督局2018年度政府性基金支出 0萬元,較2017年度決算數增加0  萬元,增長0 %。其中:基本支出   0  萬元,項目支出  0  萬元。 

          防城區城市管理監督局2018 年度政府性基金支出年初預算為 0萬元,支出決算為 0萬元,完成年初預算的0%。 

         ?。ㄒ唬┮话愎卜罩С觯悾┠瓿躅A算為 0  萬元,支出決算為  0 萬元,完成年初預算的 0 %。 

          五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明 

          2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算  0  萬元;公務用車購置及運行費支出決算  0  萬元;公務接待費支出決算0    萬元。 

          “三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因 

          具體情況如下: 

         ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M支出  0萬元。全年使用財政撥款安排   0 (廳、局、辦)機關、 0 個所屬單位出國團組  0個,參加其他單位組織的出國團組 0 個,全年因公出國(境)團組共計  0 個,累計  0 人次。 

         ?。ǘ┕珓沼密囐徶眉斑\行費支出 0 萬元。其中: 

          公務用車購置支出 0   萬元。 

          公務用車運行支出  0  萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展  業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 

         ?。ㄈ┕珓战哟M支出 0 萬元,國內公務接待批次 0次,人次 0次,國(境)外公務接待批次0 次,人次0 次。比2017年度0萬元減少0萬元,下降0%。 

          2018年度“三公”經費支出決算數降低的主要原因是:堅持了依法理財、從嚴從緊、勤儉節約的原則,貫徹落實了中央八項規定精神和厲行節約要求,進一步控制和壓縮了三公經費等一般性支出。 

          六、其他重要事項情況說明 

         ?。ㄒ唬?nbsp;機關運行經費支出情況說明。 

          2018年本部門機關運行經費支出18.5萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額一致),比2017年減少3.3萬元,下降5%。主要原因是:節約支出,項目減少。 

         ?。ǘ┱少徶С銮闆r說明。 

          2018年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2018 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額  萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 0 %。 

         ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況說明。 

          截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車  輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。 

         ?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況。 

          1.績效管理工作開展情況。 

          根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,自評覆蓋率達到0%。 

          本單位未開展預算績效管理工作。 

          第四部分  名詞解釋 

          一、財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的資金。  

          二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

          三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

          四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。 

          五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。  

          六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。  

          七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。  

          八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。  

          九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

          十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

          十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

          十二、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。  

          十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

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